某审计局“十三五”工作总结和“十四五”工作计划

实用范文 工作计划 格式:doc 页数:36P 上传日期:2021-03-12
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资源描述:
某审计局“十三五”工作总结和“十四五”工作计划地方各级审计局均为行政单位,国家公务员编制。

审计局是主要负责地方政府各部门和所有企事业单位的审计监督工作的组织机构。

本站今天为大家精心准备了某审计局。

十三五。

工作总结和。

十四五。

工作计划。

,希望对大家有所帮助!某审计局。

十三五。

工作总结和。

十四五。

工作计划。



十三五。

期间,我局认真贯彻十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,在县委、县政府、县委审计委员会的坚强领导和上级审计机关的精心指导下,我局深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和县委审计委员会第一次会议精神,紧紧围绕。

四县战略。

和县委、县政府中心工作,深入推进全面从严治党,依法履行。

经济体检。

功能,主动作为,担当尽责,狠抓落实,各项工作取得了新的进展,更好的发挥了审计监督对全县经济社会持续健康发展的护航作用。

组织实施的县财政2017年度预算执行和其他财政收支审计项目被省审计厅评为全省表彰审计项目。

组织实施的县2018年 财政预算执行及其他财政财务收支审计项目和甘州区2018年惠民惠农财政补贴资金使用。

一卡通。

专项审计调查项目被市审计局评为全市优秀审计项目。

2019年被评为全县重点工作先进单位。



一、。

十三五。

期间主要审计工作。

(一)依法履职尽责,积极有效发挥审计作用。



十三五。

期间,我局以党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神为指导,紧紧围绕全县经济社会发展大局,全面贯彻落实省、市审计工作会议精神,认真履行审计监督职能,进一步加大了对重点领域、重点资金、重点部门的审计监督力度,审计业务及相关工作都取得了良好成效。



十三五。

期间,重点加强了以下几方面的审计监督。

1.加强民生项目资金审计,促进各项惠民政策落实到位。



按照上级业务部门的统一安排部署,组织开展了城镇保障性安居工程跟踪审计、。

一卡通。

资 金审计、财政扶贫资金审计、县新型农村医疗基金、城镇医疗保险等一批全国、全省和全市统一组织的审计项目,通过审计,深入查找了各项惠民政策在贯彻执行当中存在的问题促进了国家各项政策措施落实到位,经济平稳运行、健康发展和转型升级。



2.加强财政资金审计,促进依法理财水平不断提高。



围绕构建财政审计大格局,进一步拓展预算执行审计的广度和深度,以政府性资金为主线,对县本级财政预算执行和其他财政财务收支情况进行了审计。

同时延伸审计了县公安局、人社局、检察院、商务局等系统和单位的部门预算执行审计以及部分镇和行政事业单位的财政财务收支审计。

重点审计了预算编制、调整、预算收支执行和预算平衡情况,国库集中收付等财政管理制度执行情况。

审计中注意从体制、机制和管理层面研究财政问题和提出审计建议,注重审计的整体性、效益性和建设性。

重点关注。

全口径。

预算体系建设、预算编制和执行情况。

关注。

三公。

经费和会议费、培训费管理使用情况。

关注财政存量资金规模和结构、政府资产负债、财政转移支付情况等。

将所有纳入县财务管理信息系统的单位,审计人 员实时采集财政国库集中支付系统中的数据,及时核实审计疑点,查处和纠正违纪违规问题,有效促进了财政预算单位和个人自觉增强财经法纪意识,实现了由事后。

亡羊补牢。

向事前警示防控的转变。

3.强化专项资金审计,促进专项资金健康有效运行。

结合我县实际,把群众最关心、最关注,涉及群众切身利益的专项资金作为审计工作的重点,对农村公路通畅工程、巩固退耕还林成果、县2016年现代农业肉羊产业项目、粮食局国有资产管理中心2万吨储备库建设项目、县双创示范专项资金等进行了审计。

在严肃查处违纪违规问题的同时,注重分析、揭示和反映体制、机制、制度等方面的问题,维护民生和经济安全。

对审计发现的问题及时督促相关项目单位进行了整改和纠正,促使各项专项资金规范管理、有效运行,最大发挥资金的经济效益和社会效益。

4.加强政府投资建设项目审计,促进财政资金使用效益不断提高。

加强对财政性资金投入的重点工程、重点项目的监督检查,对县县农业综合开发童子坝中型灌区节水配套改造项 目、农村饮水安全、县2017年规模化大型沼气工程建设项目、县南丰乡黑山村高标准农田建设项目、县民联乡东升村高标准农田建设项目、县丰乐乡刘庄村基本农田建设项目等政府投资建设项目的竣工决算或结算进行了审计,有效促进项目建设资金安全运行。

发挥审计在政府投资建设项目中的成本控制、规范管理、提高资金使用效益等方面的监督服务作用。



5.深化经济责任审计,促进权力运行不断规范。

受县委组织部委托,对领导干部开展了经济责任审计重点审查了领导干部任职期间单位。

资金、资产、资源。

管理制度是否完善,制度是否有效执行,把查处问题与完善制度机制有效结合起来。

审查领导干部任职期间是否存在违规发放津贴补贴现象,是否发生资金截留挪用、体外循环、私设。

小金库。

等问题,提高资金的管理水平和使用效益。

审查领导干部任职期间单位资产账实是否一致,是否存在账外资产、资产未经规定程序随意处置,防止国有资产的流失。

通过审计,增强了领导干部执行中央。

八项规定。

和财经纪律的意识,促进了领导干部依法行使权力和履行职责,提高了单位财务管理水平和依法理财能力。

对25个单位领导干部进行离任交接, 真正做到。

阳光交接。

、。

阳光备案。



同时,将部门和各镇专项资金及领导干部经济责任审计中发现的主要问题汇总纳入财政同级审报告中反映增加了同级审报告的份量,受到人大、政府的关注和重视。

6.加强对公务支出和公务消费的审计。

为认真贯彻落实中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》和省市县相关规定,在审计工作中,将厉行勤俭节约、反对铺张浪费作为审计重点,严格依据国家审计工作法律法规和方针政策,围绕中央八项规定精神和国务院。

约法三章。

要求,加强。

三公。

经费、会议费使用和楼堂馆所建设等方面审计。

通过审计,加强对存在问题的揭示和整改,促进了机关单位厉行节约和反对铺张浪费。

7.扎实开展。

两学一做。

学习教育。

按照县委...
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