2021年新任稽核员工作总结三篇

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资源描述:
2021年新任稽核员工作总结三篇稽核是一个汉语词语,读音为jīhé。



解释为查对计算(多指账目)。

本站今天为大家精心准备了2021年新任稽核员工作总结三篇,希望对大家有所帮助!。







2021年新任稽核员工作总结一篇一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会、财务部主任和相关领导的亲切关怀和指导下,我在财务部内部审查的岗位上,严格按照年初制定的内部审查计划,紧紧围绕公司提出的加大检查、审查、监督力度,确保各制度深入执行的工作目标,积极在公司内部开展审查。

经过审计组同志们的共同努力,取得一定的成绩,充分发挥内部审计的监督和服务功能,为公司领导及时提供决策依据。

全年共开展审计工作24项,在深化公司改革、促进廉政建设、加强财务管理、提高经济效益等方面发挥了一定的作用,也取得了一定的成绩,但这与领导对我的期望和要求还有很大的差距。

然而,我相信公司领导的信任和强有力的支持。

此外,我们的审计组人员的勤奋工作一年比一年好。

同时,我们也可以得到公司领导和同志的认可。

下面我从三个方面汇报工作。

一、20xx年的主要工作。

1、结合新岗位制定内审年度工作计划。

财务内部审查是一个新的职场,领导给了我们厚望,同志们也关注我们的发展,我知道责任很大。

为了使内部审计工作在公司管理中顺利开展,在设立内部审计岗位后,根据工作需要立即制定年度工作计划,加强供电站财务管理,纠正经济活动中不规范、不合法等违纪问题,保证会计信息真实可靠,制定供电站财务收支审计工作计划,防止税务审计增加税收负担,制定经济业务审计工作计划,规范供电站收费行为,制定农电收据检查计划这些基础工作的进行为我们全年工作的顺利发展奠定了坚实的基础。

2.积极开展内部审查。

①、为了强化管理,堵塞漏洞,提高。

益,公司年初细化了内部审计制度,其目的是纠正经济活动中不规范、不合法、损失浪费等违纪违规问题,抑制消极因素,促进各部门遵纪守法,为公司经济健康运行保驾护 航。

通过工作发现2个供电所财务有问题,违纪金额接近10万元,我们财务内审根据公司领导的安排,提前介入,在批评教育的同时,督促其整改,既为公司保护了这2个所长,又避免了检察部门查处的损失。

以上审计共提出审计意见或建议15条,审计调帐6笔,收缴违纪金额2万余元,协助2个供电所收回沉淀老电费4万余元。

②、对各供电所的收费规范行为进行了检查,通过检查,发现部分供电所在收取用户电费时没有给用户开农电收据及部分收费员没有按规定保管收据,出现了丢失收据的现象,我们审计组及时向公司领导反映情况,并对相关供电所和个人进行了经济处罚,收缴处罚金额1万余元。

③、为了防止税务稽查增加税负,财务内审对各项经济业务、各种票据进行审核,发现不合格的票据及时办理换票手续,需要作纳税申报的,提前申报,需要作调整的提前调整,合理规避了税负,为公司减少了一定的损失。

另一方面通过对大量经济活动审核情况的综合分析,向公司领导提出综合建议。

全年共审核票据2万多张,提供合理化建议16条,抵制不合理开支17万余元,减少税负20万余元。

3、完善财务管理制度,加强财务审计检查,规范财务 行为。

20xx年财务管理工作以抓制度建设和基础管理为重点,为了加强供电所的财务管理,进一步完善财务管理制度,规范财务管理行为,推行司务公开和阳光理财,公司出台了《供电所财务收支管理办法》,监督和管理的职责落在了我们财务部,为了使公司制定的管理办法得到贯彻和落实财务部制定了定期财务检查的制度,内审在公司纪检监察室的配合下对各供电所的财务进行一次全面检查,检查点放各所的财务收支、费用开支、工资分配、物资采购、生产经营、电价政策、收费标准、等关系到供电所稳定、发展的重点、热点的问题上,检查面为100%。

并对个别财务管理较为混乱供电所进行了专项审计检查,针对审计中存在的问题限期整改,并检查其整改落实情况,从根本上规范了供电所的财务行为,杜绝了违反财经纪律现象的发生。

二、工作中存在的不足20xx年财务内审工作取得了一定的成绩,然而,在看到成绩的同时,我也看到了不足,内审有很多应做而未做、应做好而未做好的工作,审计工作还不够深入、细致,还有待在以后的工作中加以改进,比如在经济业务审核、各项经 营费用的控制上,实施财务分析等方面都相当欠缺。

这些都应该是20xx年财务内审要重点思考和解决的主题,作为财务人员,我应在公司加强管理、规范经济行为、提高公司经济效益等方面还应尽更大的义务与责任。

我将不断地总结和反省,不断地鞭策自己,加强学习,以适应时代和公司的发展,与公司共同进步。

三、20xx年财务内审工作设想20xx年,是公司面临形势最严峻的一年,如何使公司能够进一步规范管理、开源节流、减本增效,是摆在公司决策层和全体员工面前的新问题,因此,作为内审我们认为必须做好如下几个方面的工作。

1、加强内部审核工作,努力作好税企财务衔接工作,使稽查税额控制在最低限额内。

努力降低生产成本,减少费用开支,做好开源节流工作,提高公司经济效益,使各项费用的的开支控制在财务预算范围内。

2、进一步完善财务管理制度,加强制度执行的检查与指导,狠抓会计基础工作与财务管理,对各经营单位,综合部门执行公司的财务制度的情况定期检查,检查面为 100%,使财务制度得到贯彻落实。

3、加强学习,与时俱进,开拓创新,强化监督机制,不断扩大内审监督的工作面。

4、适应改革要求,逐步推行所长任期经济责任及离任审计。

5、督促各供电所建立健全规章制度,堵塞管理漏洞、纠正工作失误、减少损失,达到加强管理、提高经济效益的目的。

以上是我一年来的工作总结,不妥之处,敬请领导们批评指正。







2021年新任稽核员工作总结二篇紧张、充实而愉快的20**年已挥手与我们告别,在检查二科团结、积极、向上的工作气氛中,我作为这个队伍中的一员,深切感受到了这一年里的收获是何等丰硕。

在局领导及科长的正确带领下,在全科同志们的真诚帮助下,我通过刻苦钻研,勤于实践,在自身素质和实践经验方面较之以往有了长足的进步,更好地完成了领导交付的各项任务,现将 一年来的主要工作总结如下。

一、坚持政治学习,树立正确。

三观。

身为一名税务稽查干部,我始终把政治学习放在首位一年来深入学习研究了党的十七大和十七届五中全会精神以邓-小-平理论和。

三个代表。

重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观等方面的重要内容,我深刻理解了党的理论对于指导工作的重要意义,进一步增强了党性观念,树立了正确的世界观、人生观、价值观。

二、严格执法,扎实工作,阳光稽查在每次检查过程中,我都时刻提醒自己做到深度思考...
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